2024年度邵阳市北塔区状元洲街道办事处部门决算
时间: 2025-09-18 18:51 来源:北塔区 【字体:

第一部分 邵阳市北塔区状元洲街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市北塔区状元洲街道办事处概况

一、部门职责

(一)主要负责街道机关党务和行政事务工作。

(二)主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作。

(三)紧扣城乡基层治理,聚焦新型城镇化等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理。

(四)负责平安法治、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作。

(五)负责预算编制管理、街道居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和街道债权债务管理、组织协调收入征收以及街道单位财务管理等工作。

(六)为群众提供社会事务公共服务,负责宣传贯彻相关政策方针。

(七)负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、监督等事务性工作。

(八)按照相关法律法规规定及授权,以街道办事处名义开展执法工作,接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

(九)宣传贯彻退役军人有关政策法规,协助做好退役军人合法权益保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市北塔区状元洲街道办事处内设机构包括:北塔区状元洲办事处行政编制人数23人,事业编制21人,工勤编制1人。实有人数94人,其中在职69人,离退休25人。邵阳市北塔区状元洲街道办事处是北塔区人民政府派出机构,内设行政机构4个(即:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室),事业单位4个(社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站),财政所不计入街道内设机构限额,为正股级。街道依法依章程依规定设置纪检监察、人大、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。内设股室4个(含1个副科级单位),分别为社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站,财政所不计入街道内设机构限额,为正股级。

(二)决算单位构成

邵阳市北塔区状元洲街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括:事业单位4个(社会事务综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站),财政所不计入街道内设机构限额,为正股级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2651.80

一、一般公共服务支出

31

1787.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

43.14

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

10.00

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

3.68

五、事业收入

5

五、教育支出

35

10.00

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

4.16

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

5.00

八、其他收入

8

1568.67

八、社会保障和就业支出

38

357.48

9

九、卫生健康支出

39

87.62

10

十、节能环保支出

40

35.00

11

十一、城乡社区支出

41

200.93

12

十二、农林水支出

42

73.00

13

十三、交通运输支出

43

3.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

16.00

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

56.84

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

1613.64

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

4263.61

本年支出合计

57

4263.61

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

总计

30

4263.61

总计

60

4263.61

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4263.61

2694.94

1568.67

201

一般公共服务支出

1787.25

1787.25

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1670.86

1670.86

2010301

行政运行

704.22

704.22

2010302

一般行政管理事务

82.00

82.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

884.64

884.64

20106

财政事务

31.00

31.00

2010602

一般行政管理事务

26.00

26.00

2010699

其他财政事务支出

5.00

5.00

20111

纪检监察事务

1.08

1.08

2011102

一般行政管理事务

1.08

1.08

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.76

4.76

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.76

4.76

20132

组织事务

11.35

11.35

2013299

其他组织事务支出

11.35

11.35

20133

宣传事务

22.00

22.00

2013399

其他宣传事务支出

22.00

22.00

20140

信访事务

36.20

36.20

2014004

信访业务

36.20

36.20

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

203

国防支出

10.00

10.00

20399

其他国防支出

10.00

10.00

2039999

其他国防支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

3.68

3.68

20402

公安

3.68

3.68

2040221

特别业务

1.18

1.18

2040299

其他公安支出

2.50

2.50

205

教育支出

10.00

10.00

20502

普通教育

5.00

5.00

2050201

学前教育

5.00

5.00

20509

教育费附加安排的支出

5.00

5.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

4.16

4.16

20699

其他科学技术支出

4.16

4.16

2069999

其他科学技术支出

4.16

4.16

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

357.48

357.48

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.00

11.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

11.00

11.00

20802

民政管理事务

52.02

52.02

2080208

基层政权建设和社区治理

52.02

52.02

20805

行政事业单位养老支出

87.07

87.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.07

87.07

20807

就业补助

178.71

178.71

2080799

其他就业补助支出

178.71

178.71

20808

抚恤

2.21

2.21

2080899

其他优抚支出

2.21

2.21

20810

社会福利

9.00

9.00

2081006

养老服务

9.00

9.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.13

6.13

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.77

2.77

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.36

3.36

20828

退役军人管理事务

11.35

11.35

2082899

其他退役军人事务管理支出

11.35

11.35

210

卫生健康支出

87.62

87.62

21001

卫生健康管理事务

10.65

10.65

2100102

一般行政管理事务

10.65

10.65

21004

公共卫生

13.98

13.98

2100410

突发公共卫生事件应急处置

13.98

13.98

21011

行政事业单位医疗

51.11

51.11

2101101

行政单位医疗

33.18

33.18

2101103

公务员医疗补助

17.21

17.21

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.72

0.72

21015

医疗保障管理事务

4.89

4.89

2101599

其他医疗保障管理事务支出

4.89

4.89

21099

其他卫生健康支出

7.00

7.00

2109999

其他卫生健康支出

7.00

7.00

211

节能环保支出

35.00

35.00

21104

自然生态保护

35.00

35.00

2110499

其他自然生态保护支出

35.00

35.00

212

城乡社区支出

200.93

200.93

21201

城乡社区管理事务

10.85

10.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.85

10.85

21202

城乡社区规划与管理

87.40

87.40

2120201

城乡社区规划与管理

87.40

87.40

21203

城乡社区公共设施

68.54

68.54

2120399

其他城乡社区公共设施支出

68.54

68.54

21205

城乡社区环境卫生

16.00

16.00

2120501

城乡社区环境卫生

16.00

16.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.14

18.14

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18.14

18.14

213

农林水支出

73.00

73.00

21302

林业和草原

8.00

8.00

2130299

其他林业和草原支出

8.00

8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.00

10.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.00

10.00

21307

农村综合改革

5.00

5.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

5.00

5.00

21399

其他农林水支出

50.00

50.00

2139999

其他农林水支出

50.00

50.00

214

交通运输支出

3.00

3.00

21401

公路水路运输

3.00

3.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

3.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

16.00

16.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

16.00

16.00

221

住房保障支出

56.84

56.84

22101

保障性安居工程支出

5.00

5.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5.00

5.00

22102

住房改革支出

51.84

51.84

2210201

住房公积金

51.84

51.84

229

其他支出

1613.64

44.97

1568.67

22960

彩票公益金安排的支出

25.00

25.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

22999

其他支出

1588.64

19.97

1568.67

2299999

其他支出

1588.64

19.97

1568.67

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4263.61

1581.34

2682.27

201

一般公共服务支出

1787.25

749.04

1038.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1670.86

747.69

923.17

2010301

行政运行

704.22

704.22

2010302

一般行政管理事务

82.00

82.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

884.64

43.47

841.17

20106

财政事务

31.00

31.00

2010602

一般行政管理事务

26.00

26.00

2010699

其他财政事务支出

5.00

5.00

20111

纪检监察事务

1.08

1.08

2011102

一般行政管理事务

1.08

1.08

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.76

4.76

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.76

4.76

20132

组织事务

11.35

1.35

10.00

2013299

其他组织事务支出

11.35

1.35

10.00

20133

宣传事务

22.00

22.00

2013399

其他宣传事务支出

22.00

22.00

20140

信访事务

36.20

36.20

2014004

信访业务

36.20

36.20

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

203

国防支出

10.00

10.00

20399

其他国防支出

10.00

10.00

2039999

其他国防支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

3.68

3.68

20402

公安

3.68

3.68

2040221

特别业务

1.18

1.18

2040299

其他公安支出

2.50

2.50

205

教育支出

10.00

10.00

20502

普通教育

5.00

5.00

2050201

学前教育

5.00

5.00

20509

教育费附加安排的支出

5.00

5.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

4.16

4.16

20699

其他科学技术支出

4.16

4.16

2069999

其他科学技术支出

4.16

4.16

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

357.48

95.41

262.07

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.00

11.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

11.00

11.00

20802

民政管理事务

52.02

52.02

2080208

基层政权建设和社区治理

52.02

52.02

20805

行政事业单位养老支出

87.07

87.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.07

87.07

20807

就业补助

178.71

178.71

2080799

其他就业补助支出

178.71

178.71

20808

抚恤

2.21

2.21

2080899

其他优抚支出

2.21

2.21

20810

社会福利

9.00

9.00

2081006

养老服务

9.00

9.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.13

6.13

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.77

2.77

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.36

3.36

20828

退役军人管理事务

11.35

11.35

2082899

其他退役军人事务管理支出

11.35

11.35

210

卫生健康支出

87.62

51.11

36.51

21001

卫生健康管理事务

10.65

10.65

2100102

一般行政管理事务

10.65

10.65

21004

公共卫生

13.98

13.98

2100410

突发公共卫生事件应急处置

13.98

13.98

21011

行政事业单位医疗

51.11

51.11

2101101

行政单位医疗

33.18

33.18

2101103

公务员医疗补助

17.21

17.21

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.72

0.72

21015

医疗保障管理事务

4.89

4.89

2101599

其他医疗保障管理事务支出

4.89

4.89

21099

其他卫生健康支出

7.00

7.00

2109999

其他卫生健康支出

7.00

7.00

211

节能环保支出

35.00

35.00

21104

自然生态保护

35.00

35.00

2110499

其他自然生态保护支出

35.00

35.00

212

城乡社区支出

200.93

200.93

21201

城乡社区管理事务

10.85

10.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.85

10.85

21202

城乡社区规划与管理

87.40

87.40

2120201

城乡社区规划与管理

87.40

87.40

21203

城乡社区公共设施

68.54

68.54

2120399

其他城乡社区公共设施支出

68.54

68.54

21205

城乡社区环境卫生

16.00

16.00

2120501

城乡社区环境卫生

16.00

16.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.14

18.14

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18.14

18.14

213

农林水支出

73.00

73.00

21302

林业和草原

8.00

8.00

2130299

其他林业和草原支出

8.00

8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.00

10.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.00

10.00

21307

农村综合改革

5.00

5.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

5.00

5.00

21399

其他农林水支出

50.00

50.00

2139999

其他农林水支出

50.00

50.00

214

交通运输支出

3.00

3.00

21401

公路水路运输

3.00

3.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

3.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

16.00

16.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

16.00

16.00

221

住房保障支出

56.84

51.84

5.00

22101

保障性安居工程支出

5.00

5.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5.00

5.00

22102

住房改革支出

51.84

51.84

2210201

住房公积金

51.84

51.84

229

其他支出

1613.64

629.77

983.87

22960

彩票公益金安排的支出

25.00

25.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

20.00

20.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

22999

其他支出

1588.64

629.77

958.87

2299999

其他支出

1588.64

629.77

958.87

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2651.80

一、一般公共服务支出

33

1787.25

1787.25

二、政府性基金预算财政拨款

2

43.14

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

10.00

10.00

4

四、公共安全支出

36

3.68

3.68

5

五、教育支出

37

10.00

10.00

6

六、科学技术支出

38

4.16

4.16

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

5.00

5.00

8

八、社会保障和就业支出

40

357.48

357.48

9

九、卫生健康支出

41

87.62

87.62

10

十、节能环保支出

42

35.00

35.00

11

十一、城乡社区支出

43

200.93

182.79

18.14

12

十二、农林水支出

44

73.00

73.00

13

十三、交通运输支出

45

3.00

3.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

16.00

16.00

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

56.84

56.84

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

44.97

19.97

25.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2694.94

本年支出合计

59

2694.94

2651.80

43.14

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

2694.94

总计

64

2694.94

2651.80

43.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2651.80

951.56

1700.24

201

一般公共服务支出

1787.25

749.04

1038.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1670.86

747.69

923.17

2010301

行政运行

704.22

704.22

2010302

一般行政管理事务

82.00

82.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

884.64

43.47

841.17

20106

财政事务

31.00

31.00

2010602

一般行政管理事务

26.00

26.00

2010699

其他财政事务支出

5.00

5.00

20111

纪检监察事务

1.08

1.08

2011102

一般行政管理事务

1.08

1.08

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

4.76

4.76

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4.76

4.76

20132

组织事务

11.35

1.35

10.00

2013299

其他组织事务支出

11.35

1.35

10.00

20133

宣传事务

22.00

22.00

2013399

其他宣传事务支出

22.00

22.00

20140

信访事务

36.20

36.20

2014004

信访业务

36.20

36.20

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

203

国防支出

10.00

10.00

20399

其他国防支出

10.00

10.00

2039999

其他国防支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

3.68

3.68

20402

公安

3.68

3.68

2040221

特别业务

1.18

1.18

2040299

其他公安支出

2.50

2.50

205

教育支出

10.00

10.00

20502

普通教育

5.00

5.00

2050201

学前教育

5.00

5.00

20509

教育费附加安排的支出

5.00

5.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

5.00

5.00

206

科学技术支出

4.16

4.16

20699

其他科学技术支出

4.16

4.16

2069999

其他科学技术支出

4.16

4.16

207

文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

357.48

95.41

262.07

20801

人力资源和社会保障管理事务

11.00

11.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

11.00

11.00

20802

民政管理事务

52.02

52.02

2080208

基层政权建设和社区治理

52.02

52.02

20805

行政事业单位养老支出

87.07

87.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.07

87.07

20807

就业补助

178.71

178.71

2080799

其他就业补助支出

178.71

178.71

20808

抚恤

2.21

2.21

2080899

其他优抚支出

2.21

2.21

20810

社会福利

9.00

9.00

2081006

养老服务

9.00

9.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

6.13

6.13

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.77

2.77

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3.36

3.36

20828

退役军人管理事务

11.35

11.35

2082899

其他退役军人事务管理支出

11.35

11.35

210

卫生健康支出

87.62

51.11

36.51

21001

卫生健康管理事务

10.65

10.65

2100102

一般行政管理事务

10.65

10.65

21004

公共卫生

13.98

13.98

2100410

突发公共卫生事件应急处置

13.98

13.98

21011

行政事业单位医疗

51.11

51.11

2101101

行政单位医疗

33.18

33.18

2101103

公务员医疗补助

17.21

17.21

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.72

0.72

21015

医疗保障管理事务

4.89

4.89

2101599

其他医疗保障管理事务支出

4.89

4.89

21099

其他卫生健康支出

7.00

7.00

2109999

其他卫生健康支出

7.00

7.00

211

节能环保支出

35.00

35.00

21104

自然生态保护

35.00

35.00

2110499

其他自然生态保护支出

35.00

35.00

212

城乡社区支出

182.79

182.79

21201

城乡社区管理事务

10.85

10.85

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.85

10.85

21202

城乡社区规划与管理

87.40

87.40

2120201

城乡社区规划与管理

87.40

87.40

21203

城乡社区公共设施

68.54

68.54

2120399

其他城乡社区公共设施支出

68.54

68.54

21205

城乡社区环境卫生

16.00

16.00

2120501

城乡社区环境卫生

16.00

16.00

213

农林水支出

73.00

73.00

21302

林业和草原

8.00

8.00

2130299

其他林业和草原支出

8.00

8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

10.00

10.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.00

10.00

21307

农村综合改革

5.00

5.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

5.00

5.00

21399

其他农林水支出

50.00

50.00

2139999

其他农林水支出

50.00

50.00

214

交通运输支出

3.00

3.00

21401

公路水路运输

3.00

3.00

2140199

其他公路水路运输支出

3.00

3.00

215

资源勘探工业信息等支出

16.00

16.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

16.00

16.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

16.00

16.00

221

住房保障支出

56.84

51.84

5.00

22101

保障性安居工程支出

5.00

5.00

2210199

其他保障性安居工程支出

5.00

5.00

22102

住房改革支出

51.84

51.84

2210201

住房公积金

51.84

51.84

229

其他支出

19.97

19.97

22999

其他支出

19.97

19.97

2299999

其他支出

19.97

19.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

876.09

302

商品和服务支出

70.27

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

402.44

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

0.62

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

54.94

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

58.52

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114.14

30206

电费

0.53

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

19.02

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

53.28

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

17.27

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

9.00

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

146.85

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

5.21

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.21

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

68.06

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.68

人员经费合计

881.30

公用经费合计

70.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

43.14

43.14

43.14

212

城乡社区支出

18.14

18.14

18.14

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

18.14

18.14

18.14

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

18.14

18.14

18.14

229

其他支出

0.00

25.00

25.00

25.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

25.00

25.00

25.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

20.00

20.00

20.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

5.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳市北塔区状元洲街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度未安排三公支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4,263.61万元。与上年相比,减少268.37万元,减少5.92%。主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求,压缩非刚性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,263.61万元,其中:财政拨款收入2,694.94万元,占63.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1,568.67万元,占36.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,263.61万元,其中:基本支出1,581.34万元,占37.09%;项目支出2,682.27万元,占62.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,694.94万元,与上年相比,增长63.59万元,增长2.42%。主要原因是人员异动,公用经费定额核定总数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,651.8万元,占本年支出合计的62.2%。与上年相比,财政拨款支出增加74.48万元,增长2.89%。主要是因为人员异动调整,就业资金、创文创卫经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,651.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,787.25万元,占67.41%;国防支出10万元,占0.38%;公共安全支出3.68万元,占0.14%;教育支出10万元,占0.38%;科学技术支出4.16万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.19%;社会保障和就业支出357.48万元,占13.48%;卫生健康支出87.62万元,占3.3%;节能环保支出35万元,占1.32%;城乡社区支出182.79万元,占6.89%;农林水支出73万元,占2.75%;交通运输支出3万元,占0.11%;资源勘探工业信息等支出16万元,占0.6%;住房保障支出56.84万元,占2.14%;其他支出19.97万元,占0.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为837.36万元,支出决算数为2,651.8万元,完成年初预算的316.69%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为644.67万元,支出决算为704.22万元,完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增金额59.55万元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为82万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金82万元。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为884.64万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增金额884.64万元。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为4.82万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动,决算支出减少。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为26万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金26万元。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金5万元。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金1.08万元。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.76万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金4.76万元。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.35万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金11.35万元。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金22万元。

11.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金36.2万元。

12.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金10万元。

13.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金10万元。

14.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.18万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金1.18万元。

15.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金2.5万元。

16.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金5万元。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金5万元。

18.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.16万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金4.16万元。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金5万元。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金11万元。

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.02万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金52.02万元。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为87.07万元,支出决算为87.07万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为178.71万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金178.71万元。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金2.21万元。

25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金9万元。

26.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为2.77万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

27.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为3.9万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的86.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分资金结转下年支付。

28.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.35万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金11.35万元。

29.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.65万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金10.65万元。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.98万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金13.98万元。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为33.18万元,支出决算为33.18万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为13.39万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的128.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金3.82万元。

33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

34.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.89万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金4.89万元。

35.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金7万元。

36.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金35万元。

37.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.85万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金10.85万元。

38.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金87.4万元。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为68.54万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金68.54万元。

40.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金16万元。

41.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金8万元。

42.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金10万元。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金5万元。

44.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金50万元。

45.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金3万元。

46.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金16万元。

47.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金5万元。

48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为46.84万元,支出决算为51.84万元,完成年初预算的110.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金5万元。

49.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为19.97万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,财政拨款收入增加,调增资金19.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出951.56万元,其中:

人员经费881.3万元,占基本支出的92.62%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费70.27万元,占基本支出的7.38%,主要包括:电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,与上年相比减少1.92万元,降低100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数小于上年数的主要原因是落实财政过紧日子要求,减少不必要的费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要包括:

我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少1.92万元,降低100%。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,邵阳市北塔区状元洲街道办事处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

我单位未安排公务用车运行维护费支出,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,与上年相比减少1.92万元,降低100%决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约,减少了不必要的费用支出,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入43.14万元;年初结转和结余0万元;支出43.14万元,其中基本支出0万元,项目支出43.14万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.14万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

邵阳市北塔区状元洲街道办事处2024年度机关运行经费支出70.27万元,比上年度决算数增加29.62万元,增长72.87%。主要原因是:单位业务量增加,日常办公、水电费等支出上升。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元,我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元,我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额644.75万元,其中:政府采购货物支出72.39万元、政府采购工程支出53.31万元、政府采购服务支出519.05万元。授予中小企业合同金额644.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额644.75万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.23%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.27%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.50%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,邵阳市北塔区状元洲街道办事处共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评,涉及项目24个,共涉及资金2694.94万元。其中,一般公共预算项目19个1700.24万元,占一般公共预算支出总额的64.12%;政府性基金预算项目5个43.14万元,占政府性基金预算支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二)绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数3905.01万元,执行数2694.94万元,完成预算的69.01%,绩效自评得分96.9分,评价等级为“良好”。绩效目标完成情况:见附件。发现的主要问题及原因:1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费的支出数大于预算数。3、工会经费等人头经费严重不足。下一步改进措施:1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习,把二者相结合,按照业务工作需要和制度要求,做到花钱必有效。2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3、严控开支。坚持无预算不开支的原则,落实中央过紧日子的要求,精简一般性支出,把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方,以保障重点统计工作的经费需求。4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。

(三)评价结果应用情况

各项财务指标基本符合预期,资金使用整体合理,但在部分费用支出的精细化管理上仍有提升空间。初步建立了资金预算、审批、执行及监督的全流程管理制度,明确了各环节的责任主体与权限,并对大额资金使用实行分级审批。后续将进一步优化资金管理制度,提升风险防控能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件:2024年度邵阳市北塔区状元洲街道办事处整体支出绩效自评报告

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