2023年邵阳市北塔区行政审批服务局部门预算公开说明
时间: 2023-03-10 11:35 来源:北塔区 【字体:

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、采购预算

25、购买服务

26、单位新增资产

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行中央、省、市有关政务中心建设、政府信息公开和行政许可、行政审批工作的方针、政策,研究拟定全区政务中心建设和政务公开工作规划,经批准后组织实施。

2、负责指导、协调、监督区属部门集中办理行政许可审批,行政事业和服务性收费;负责组织提供有关公共便民服务。

3、负责全区各级各部门政务公开工作的指导、协调、监督、管理、服务和考核工作;负责受理对中心行政审批运作的投诉,并负责投诉事项的办理和督查工作;负责对政务大厅工作人员的管理和培训,提出绩效考核意见,不断提高政务服务水平。

4、负责拟定中心窗口设立及政务服务事项工作方案,报区委、区政府批准后组织实施;负责查验进驻中心的收费项目及标准是否符合有关政策;协调处理窗口单位之间的工作关系;组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理工作。

5、做好“12345”政府服务热线的答复与处理工作。

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门共有编制人数8人,实有人数7人,内设股室4个,分别是:办公室(加挂政工股牌子)、行政审批综合事务股(加挂政策法规股牌子)、电子政务股、行政效能股(加挂政府热线监管股牌子)。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区行政审批服务局2023年部门预算汇总单位构成包括:北塔区行政审批服务局本级、北塔区政务服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算251.41万元,其中,一般公共预算拨款收入251.41万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加69.73万元,主要原因是增加了政务服务中心扩建经费。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算251.41万元,其中:一般公共服务支出231.44万元;社会保障和就业支出7.53万元;卫生健康支出5.55万元;住房保障支出6.89万元。支出较去年增加69.73万元,主要原因是增加了政务服务中心扩建项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算251.41万元,其中:具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算86.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算164.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出164.5万元,主要用于12345工作经费4万元,一件事一次办工作经费3万元,政务服务中心扩建项目68万元,政务外网经费81.5万元,政务中心运转费8万元。等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年本部门机关运行经费支出9.5万元,比上年预算减少0.43万元,下降4.34%,主要原因是缩减开支。

(二)“三公”经费预算2023年本部门“三公”经费预算数为0.68万元,其中,公务接待费0.68万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划

(四)政府采购情况2023年本部门政府采购预算总额168.02万元,其中,货物类采购预算18.52万元;工程类采购预算68万元;服务类采购预算81.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为251.41万元,其中,基本支出86.91万元,项目支出164.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

   邵阳市北塔区行政审批服务局部门预算公开表.xlsx

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