目录
第一部分 北塔区行政审批服务2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、部门经济科目总支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况
5、政府性基金预算支出
6、一般性支出情况
7、绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般预算支出表
14、一般预算基本支出表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、区级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
31、政府采购预算表
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)贯彻执行中央、省、市有关政务中心建设、政府信息公开和行政许可、行政审批工作的方针、政策,研究拟定全区政务中心建设和政务公开工作规划,经批准后组织实施。
(2)负责指导、协调、监督区属部门集中办理行政许可审批,行政事业和服务性收费;负责组织提供有关公共便民服务。
(3)负责全区各级各部门政务公开工作的指导、协调、监督、管理、服务和考核工作;负责受理对中心行政审批运作的投诉,并负责投诉事项的办理和督查工作;负责对政务大厅工作人员的管理和培训,提出绩效考核意见,不断提高政务服务水平。
(4)负责拟定中心窗口设立及政务服务事项工作方案,报区委、区政府
批准后组织实施;负责查验进驻中心的收费项目及标准是否符合有关政策;协调处理窗口单位之间的工作关系;组织各窗口高效、快捷的实施行政审批和证照办理工作。
(5)做好“12345”政府服务热线的答复与处理工作。
(6)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
行政审批服务局内设机构包括:办公室、行政审批综合事务股、电子政务股、行政效能股。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:
北塔区行政审批服务局及属二级机构事业单位(北塔区政务服务中心)
三、预算收支情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、归口管理全区的网络、政务公开等专项经费。
1.总收支情况:2021年北塔区行政审批服务局部门预算总收入151.7542万元,其中:财政拨款收入151.7542万元,占总收入的100%。
2.收入预算:2021年年初预算数151.7542万元,全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加63.6851万元,主要是增加了政务外网、基层公共服务(一门式)业务培训费和“一件事一次办”工作经费。
3.支出预算:2021年年初预算数151.7542万元,其中,基本支出82.0542万元,项目支出69.7万元。支出较去年增加63.6851万元,主要是增加了政务外网经费、基层公共服务(一门式)业务培训费和“一件事一次办”工作经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入151.7542万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为82.0542万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为69.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:政务经费3万元,主要用于12345政府服务热线工作经费;政务外网经费60.7万元,主要用于机房维护、宽带、网站监测等经费;“一件事一次办”工作经费3万元;基层公共服务(一门式)业务培训费3万元。
五、部门经济科目总支出情况说明
北塔区行政审批服务局2021年部门经济科目支出82.0542万元,其中:
工资福利支出71.8704万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
商品和服务支出10.1838万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;
资本性支出0万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算 10.1838万元,比2020年预算增加4.5582万元,增加81%。主要是机构改革后我局人员有所增加,因此办公费、印刷费均有些许增加。
2、“三公”经费预算
2021 年“三公”经费预算数总额为0.68万元,其中:公务接待费0.68万元,,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
3、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。
4、国有资产占有使用情况
截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
5、政府性基金预算支出
北塔区行政审批服务局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
6、一般性支出情况
2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
7、绩效目标设置情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标151.7542万元;部门项目支出绩效目标申报4个,资金69.7万元,主要是政府外网经费60.7万元、政务经费3万元、“一件事一次办”工作经费3万元;基层公共服务(一门式)业务培训费3万元。
七、名词解释
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
北塔区行政审批服务局
2021年1月15日