2024年度中共邵阳市北塔区委宣传部部门决算
时间: 2025-09-18 09:48 来源:北塔区 【字体:

第一部分 中共邵阳市北塔区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共邵阳市北塔区委宣传部概况

一、部门职责

(一)拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。负责为全区各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五).统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(六)拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,统筹协调新闻出版行政事务,组织有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版(版权)事业、产业发展。指导协调全区“扫黄打非”工作。

(七)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)负责权限内全区电影监管工作。

(十)统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调全区国有文化资产监管工作。

(十一)统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

(十三)统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区直部门、镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题对外宣传口径。

(十四)负责落实中央和省、市、区精神文明建设办公室工作部署,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。

(十五)受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等区直宣传文化单位的领导干部。对镇(街道)的宣传委员任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十六)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。

(十七)负责组织开展全区新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十八)贯彻党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的法律法规及规章和方针政策;拟订全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划及相关政策,并组织实施。

(十九)制定全区文化、旅游、广播电视、体育、文物发展战略及中长期发展规划,研究制定文化、旅游、广播电视、体育、文物产业政策;推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革,推进全区文化、旅游、广播电视、体育、文物事业融合发展。

(二十)管理全区性重大文化、旅游、广播电视、体育、文物活动,指导全区重点文化、旅游、广播电视、体育和文物设施建设,组织全区文化、旅游、广播电视、体育、文物整体形象推广,促进文化、旅游、广播电视、体育、文物对外合作和市场推广,制定文化、旅游、广播电视、体育、文物市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

(二十一)按权限负责文化、旅游、广播电视、体育、文物领域的行政许可;指导监督本行业的学会、协会等社团工作。

(二十二)推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,负责开展国民体质监测;指导、协调、组织、配合各行业群众性体育活动的开展,负责社会体育指导工作队伍建设;做好学校、机关、企业、部队、少数民族和残疾人的体育工作,负责公共体育设施的监督管理。

(二十三)统筹协调全区体育事业和竞技体育发展,组织参加和承办国家级和省、市、区级体育竞赛;研究和平衡全区竞技运动项目设置与重点布局;指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才建设。

(二十四)拟订全区文物和博物馆发展规划,协调指导全区文物和博物馆安全防范工作,指导全区文物安全责任落实,履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,协同有关部门对全区世界自然和文化双重遗产、国家级和省级历史文化名城(镇、村)的申报、审核、保护和监督管理工作,负责指导协调全区文物的保护管理、抢救发掘、研究利用宣传、人才培训等工作;依法对全区不可移动文物、馆藏文物、民间收藏文物进行监督管理;审核、申报并配合建设工程的考古勘探、发掘项目;审查申报考古勘探抢救性发掘项目;指导全区各级博物馆、纪念馆的建设;协调和指导利用文物开展对外合作和交流。

(二十五)管理全区文学艺术事业,指导艺术创作与生产,重点扶植具有代表性示范性的文艺作品,参与组织重大文化艺术活动;指导公共文旅产品的生产;指导社会文化事业和文化艺术普及工作,推进全区文化旅游公共服务体系建设;负责全区非物质文化遗产有保护和优秀民族文化的传承普及工作,组织开展国家级、省级、市级非物质文化遗产代表项目及其传承人的申报、评审工作;组织协调全区性文化遗产展示活动。

(二十六)拟订全区国际旅游市场开发规划,组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动;拟订我区开拓文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的措施并指导实施;协调和指导全区假日旅游和红色旅游工作;负责监测全区文化、旅游、广播电视、体育经济运行和全区文化、旅游、广播电视、体育、文物统计及行业信息发布。

(二十七)综合管理全区社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,组织指导开展社会群众文化活动。

(二十八)负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出,负责自主节目的采编制作,负责农村广播电视“户户通”工作。

(二十九)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共邵阳市北塔区委宣传部内设机构包括:本部门共有编制人数28人,实有28人,退休9人。内设股室9个,分别为综合办公室、理论教育和意识形态组、新闻宣传和广电组、新闻出版(版权)与电影管理组、区文明创建指导组、文化旅游市场股、文化文艺体育股等

(二)决算单位构成

中共邵阳市北塔区委宣传部只有本级,2024年决算公开单位仅含中共邵阳市北塔区委宣传部。


第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

824.98

一、一般公共服务支出

31

398.02

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

13.00

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

3.20

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

336.07

八、其他收入

8

26.31

八、社会保障和就业支出

38

41.00

9

九、卫生健康支出

39

24.03

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

22.67

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

39.31

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

864.29

本年支出合计

57

864.29

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

总计

30

864.29

总计

60

864.29

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

864.29

837.98

26.31

201

一般公共服务支出

398.02

398.02

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39.53

39.53

2010301

行政运行

11.11

11.11

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.42

28.42

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.27

5.27

2013101

行政运行

5.27

5.27

20132

组织事务

1.07

1.07

2013201

行政运行

0.47

0.47

2013204

公务员事务

0.15

0.15

2013299

其他组织事务支出

0.45

0.45

20133

宣传事务

175.58

175.58

2013301

行政运行

93.99

93.99

2013302

一般行政管理事务

47.44

47.44

2013399

其他宣传事务支出

34.16

34.16

20137

网信事务

176.57

176.57

2013701

行政运行

70.39

70.39

2013702

一般行政管理事务

75.43

75.43

2013799

其他网信事务支出

30.76

30.76

206

科学技术支出

3.20

3.20

20699

其他科学技术支出

3.20

3.20

2069999

其他科学技术支出

3.20

3.20

207

文化旅游体育与传媒支出

336.07

336.07

20701

文化和旅游

279.16

279.16

2070101

行政运行

88.45

88.45

2070102

一般行政管理事务

14.30

14.30

2070199

其他文化和旅游支出

176.41

176.41

20703

体育

8.07

8.07

2070399

其他体育支出

8.07

8.07

20706

新闻出版电影

0.29

0.29

2070699

其他新闻出版电影支出

0.29

0.29

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

48.55

48.55

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

48.55

48.55

208

社会保障和就业支出

41.00

41.00

20805

行政事业单位养老支出

38.73

38.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.73

38.73

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.27

2.27

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.40

0.40

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.79

1.79

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.08

0.08

210

卫生健康支出

24.03

24.03

21011

行政事业单位医疗

24.03

24.03

2101101

行政单位医疗

15.63

15.63

2101103

公务员医疗补助

8.27

8.27

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

221

住房保障支出

22.67

22.67

22102

住房改革支出

22.67

22.67

2210201

住房公积金

22.67

22.67

229

其他支出

39.31

13.00

26.31

22960

彩票公益金安排的支出

13.00

13.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

13.00

13.00

22999

其他支出

26.31

26.31

2299999

其他支出

26.31

26.31

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

864.29

590.33

273.96

201

一般公共服务支出

398.02

275.16

122.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39.53

39.53

2010301

行政运行

11.11

11.11

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.42

28.42

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.27

5.27

2013101

行政运行

5.27

5.27

20132

组织事务

1.07

1.07

2013201

行政运行

0.47

0.47

2013204

公务员事务

0.15

0.15

2013299

其他组织事务支出

0.45

0.45

20133

宣传事务

175.58

128.14

47.44

2013301

行政运行

93.99

93.99

2013302

一般行政管理事务

47.44

47.44

2013399

其他宣传事务支出

34.16

34.16

20137

网信事务

176.57

101.14

75.43

2013701

行政运行

70.39

70.39

2013702

一般行政管理事务

75.43

75.43

2013799

其他网信事务支出

30.76

30.76

206

科学技术支出

3.20

3.20

20699

其他科学技术支出

3.20

3.20

2069999

其他科学技术支出

3.20

3.20

207

文化旅游体育与传媒支出

336.07

184.97

151.10

20701

文化和旅游

279.16

157.86

121.30

2070101

行政运行

88.45

88.45

2070102

一般行政管理事务

14.30

14.30

2070199

其他文化和旅游支出

176.41

69.41

107.00

20703

体育

8.07

8.07

2070399

其他体育支出

8.07

8.07

20706

新闻出版电影

0.29

0.29

2070699

其他新闻出版电影支出

0.29

0.29

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

48.55

18.75

29.80

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

48.55

18.75

29.80

208

社会保障和就业支出

41.00

41.00

20805

行政事业单位养老支出

38.73

38.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.73

38.73

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.27

2.27

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.40

0.40

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.79

1.79

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.08

0.08

210

卫生健康支出

24.03

24.03

21011

行政事业单位医疗

24.03

24.03

2101101

行政单位医疗

15.63

15.63

2101103

公务员医疗补助

8.27

8.27

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

221

住房保障支出

22.67

22.67

22102

住房改革支出

22.67

22.67

2210201

住房公积金

22.67

22.67

229

其他支出

39.31

39.31

22960

彩票公益金安排的支出

13.00

13.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

13.00

13.00

22999

其他支出

26.31

26.31

2299999

其他支出

26.31

26.31

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

824.98

一、一般公共服务支出

33

398.02

398.02

二、政府性基金预算财政拨款

2

13.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

3.20

3.20

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

336.07

336.07

8

八、社会保障和就业支出

40

41.00

41.00

9

九、卫生健康支出

41

24.03

24.03

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

22.67

22.67

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

13.00

13.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

837.98

本年支出合计

59

837.98

824.98

13.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

837.98

总计

64

837.98

824.98

13.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

824.98

551.02

273.96

201

一般公共服务支出

398.02

275.16

122.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

39.53

39.53

2010301

行政运行

11.11

11.11

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

28.42

28.42

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

5.27

5.27

2013101

行政运行

5.27

5.27

20132

组织事务

1.07

1.07

2013201

行政运行

0.47

0.47

2013204

公务员事务

0.15

0.15

2013299

其他组织事务支出

0.45

0.45

20133

宣传事务

175.58

128.14

47.44

2013301

行政运行

93.99

93.99

2013302

一般行政管理事务

47.44

47.44

2013399

其他宣传事务支出

34.16

34.16

20137

网信事务

176.57

101.14

75.43

2013701

行政运行

70.39

70.39

2013702

一般行政管理事务

75.43

75.43

2013799

其他网信事务支出

30.76

30.76

206

科学技术支出

3.20

3.20

20699

其他科学技术支出

3.20

3.20

2069999

其他科学技术支出

3.20

3.20

207

文化旅游体育与传媒支出

336.07

184.97

151.10

20701

文化和旅游

279.16

157.86

121.30

2070101

行政运行

88.45

88.45

2070102

一般行政管理事务

14.30

14.30

2070199

其他文化和旅游支出

176.41

69.41

107.00

20703

体育

8.07

8.07

2070399

其他体育支出

8.07

8.07

20706

新闻出版电影

0.29

0.29

2070699

其他新闻出版电影支出

0.29

0.29

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

48.55

18.75

29.80

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

48.55

18.75

29.80

208

社会保障和就业支出

41.00

41.00

20805

行政事业单位养老支出

38.73

38.73

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.73

38.73

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.27

2.27

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.40

0.40

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.79

1.79

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.08

0.08

210

卫生健康支出

24.03

24.03

21011

行政事业单位医疗

24.03

24.03

2101101

行政单位医疗

15.63

15.63

2101103

公务员医疗补助

8.27

8.27

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

221

住房保障支出

22.67

22.67

22102

住房改革支出

22.67

22.67

2210201

住房公积金

22.67

22.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

382.30

302

商品和服务支出

167.00

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

113.54

30201

办公费

12.72

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

59.10

30202

印刷费

21.79

30702

国外债务付息

30103

奖金

94.31

30203

咨询费

310

资本性支出

0.92

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

1.36

31002

办公设备购置

0.92

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.28

30206

电费

0.19

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.14

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

18.07

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

3.93

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

2.43

30211

差旅费

4.25

31008

物资储备

30113

住房公积金

46.64

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

5.49

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

0.84

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

0.81

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

0.81

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

31.88

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

25.00

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

5.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

10.64

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

47.69

人员经费合计

383.11

公用经费合计

167.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13.00

13.00

13.00

229

其他支出

13.00

13.00

13.00

22960

彩票公益金安排的支出

13.00

13.00

13.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

13.00

13.00

13.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共邵阳市北塔区委宣传部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.11

0.11

0.11

0.11

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计864.29万元。与上年相比,收、支总计各增加534.64万元,增长162.18%。主要原因是文体局、网信办、宣传部三个单位合署办公财务合并。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计864.29万元,其中:财政拨款收入837.98万元,占96.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入26.31万元,占3.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计864.29万元,其中:基本支出590.33万元,占68.3%;项目支出273.96万元,占31.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计837.98万元,与上年相比,增长508.33万元,增长154.2%。主要原因是文体局、网信办、宣传部三个单位合署办公财务合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出824.98万元,占本年支出合计的95.45%。与上年相比,财政拨款支出增加495.33万元,增长150.26%。主要是因为文体局、网信办、宣传部三个单位合署办公财务合并。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出824.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出398.02万元,占48.24%;科学技术支出3.2万元,占0.39%;文化旅游体育与传媒支出336.07万元,占40.74%;社会保障和就业支出41万元,占4.97%;卫生健康支出24.03万元,占2.91%;住房保障支出22.67万元,占2.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为180.9万元,支出决算数为824.98万元,完成年初预算的456.04%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.11万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增11.11万元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.42万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增28.42万元。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.27万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增5.27万元。

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为0.77万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整,调减0.77万元。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.47万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增0.47万元。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增0.15万元。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增0.45万元。

8.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为82.79万元,支出决算为93.99万元,完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增11.2万元。

9.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为46.05万元,支出决算为47.44万元,完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增1.39万元。

10.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为20万元,支出决算为34.16万元,完成年初预算的170.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增14.16万元。

11.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为70.39万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增70.39万元。

12.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.43万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增75.43万元。

13.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.76万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增30.76万元。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增3.2万元。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为88.45万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增88.45万元。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增14.3万元。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为176.41万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增176.41万元。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.07万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增8.07万元。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增0.29万元。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.55万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增48.55万元。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为13.59万元,支出决算为38.73万元,完成年初预算的284.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增25.14万元。

22.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.22万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的181.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增0.18万元。

23.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.64万元,支出决算为1.79万元,完成年初预算的279.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增1.15万元。

24.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增0.08万元。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为5.44万元,支出决算为15.63万元,完成年初预算的287.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增10.19万元。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为3.26万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的253.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增5.01万元。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.07万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的185.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增0.06万元。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为8.07万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的280.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整,调增14.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.02万元,其中:

人员经费383.11万元,占基本支出的69.53%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费167.91万元,占基本支出的30.47%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.11万元,上年支出金额为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,决算数大于上年数的主要原因是接待绥宁县委宣传部一行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要包括:

我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,中共邵阳市北塔区委宣传部更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

我单位未安排公务用车运行维护费支出,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.11万元,上年支出金额为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,决算数大于上年数的主要原因是接待绥宁县委宣传部一行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入13万元;年初结转和结余0万元;支出13万元,其中基本支出13万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出年初未预算,属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳市北塔区委宣传部2024年度机关运行经费支出180.91万元,比上年度决算减少7.62万元,下降4.04%。主要原因是:我单位厉行节俭,压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元,我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元,我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额415.33万元,其中:政府采购货物支出91万元、政府采购工程支出136.8万元、政府采购服务支出187.53万元。授予中小企业合同金额94.65万元,占政府采购支出总额的22.79%,其中:授予小微企业合同金额65.23万元,占授予中小企业合同金额的68.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.25%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.26%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.41%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,中共邵阳市北塔区委宣传部共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金273.96万元。其中,一般公共预算项目2个273.96万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二)绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数864.29万元,执行数864.29万元,完成预算的100%,绩效自评得分97分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:通过开展工作,确保了意识形态领域安全,各类宣传活动舆论导向正确,各类文明创建活动效果显著,突出了社会主义核心价值观体系,加快了文化事业发展,灵活运用新型主流媒体,开展了全民阅读活动,提升阅读水平等。年度各项任务圆满完成。1、高扬思想旗帜,推进政治理论学习引领认真贯彻落实市委、区委的决策部署,始终坚持围绕中心、服务大局,始终坚持底线思维,增强忧患意识和做好宣传思想工作的自觉性、坚定性、主动性,进一步增强工作责任感和使命感,脚踏实地、真抓实干,切实把各项工作抓实、抓细、抓落地。2、树牢底线思维,防范化解意识形态领域风险,组织召开全区意识形态工作分析会议重点分析、研判和解决意识形态领域问题扎实推动意识形态工作责任制落实落地3、紧扣中心大局,唱响主流旋律讲好北塔故事推进重大主题宣传4、注重守正创新,助力推动文化文艺蓬勃发展持续开展画展、文艺汇演、广场舞大赛、合唱比赛活动6、聚焦文明创建工作重点难点亮点,推动宜居宜游宜业精美新北塔建设。发现的主要问题及原因:1.预算执行进度不够均衡,部分项目支出进度较慢。2.预算绩效管理的指标体系还不够完善,部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。3.预算绩效管理的信息化水平还不够高,信息共享和数据分析能力有待加强。下一步改进措施:1.加强预算执行的监控和管理,建立健全预算执行进度通报和督促机制,确保预算支出按时完成。2.进一步完善预算绩效管理的指标体系,结合组织工作的实际情况,科学合理地设置指标,提高指标的可衡量性和可操作性。3.加强预算绩效管理的信息化建设,建立预算绩效管理信息系统,实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

(三)评价结果应用情况

1、将预算执行情况纳入年度目标考核,建立台账并分解责任至各部门,通过绩效监控倒逼资金高效使用,避免集中支付或滥用问题。2、针对评价发现的“预算编制不合理”“绩效监控滞后”等问题,修订《财务管理办法》《财务内控制度》等制度,通过结果反推管理流程优化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共邵阳市北塔区委宣传部绩效自评

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