目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、采购预算
25、购买服务
26、单位新增资产
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、拟订全区宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。负责为全区各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
6、拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,统筹协调新闻出版行政事务,组织有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版(版权)事业、产业发展,指导协调全区“扫黄打非”工作。
7、从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调全区国有文化资产监管工作。
9、统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
10、统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
11、完成区委交办的其他任务。
12、负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。
13、负责权限内全区电影监管工作。
(二)机构设置
中共邵阳市北塔区委宣传部内设机构包括:2024年本部门共有编制人数10人,实有人数9人。内设股室5个(含0个副科级股室),分别为:区委宣传部设办公室、理论教育组(加挂意识形态组牌子)、新闻宣传组、新闻出版(版权)管理组、区新时代文明实践中心、区文学艺术界事务中心。
二、部门预算单位构成
中共邵阳市北塔区委宣传部只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共邵阳市北塔区委宣传部。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算180.9万元,其中,一般公共预算拨款收入180.9万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少163.75万元,主要原因是今年未将创文经费纳入本级财政部门预算。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算180.9万元,其中:一般公共服务支出149.61万元;社会保障和就业支出14.45万元;卫生健康支出8.77万元;住房保障支出8.07万元。支出较去年减少163.75万元,主要原因是今年未将创文经费纳入本级财政部门预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算180.9万元,相比2023年减少163.75万元,主要是因为今年未将创文经费纳入本级财政部门预算。其中:一般公共服务支出149.61万元,占82.7%;社会保障和就业支出14.45万元,占7.99%;卫生健康支出8.77万元,占4.85%;住房保障支出8.07万元,占4.46%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算131.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算49.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出29.4万元,主要用于理论教育中心组学习、扫黄打非、社科联、未成年人思想教育、文联、文明创建、意识形态专项工作、 宣传工作等方面;其他宣传事务支出20万元,主要用于新时代文明实践中心建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出17.42万元,比上年预算增加2.54万元,增长17.07%,主要原因是本级财政部门预算增加。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.6万元,其中,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.6万元,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.2万元,拟召开宣传文化思想工作等会议,人数400人,内容为宣传文化思想工作等;培训费预算0.5万元,拟召开上级组织的相关业务培训,人数2人,内容为宣传文化思想相关业务培训;拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支2万元,重大节日节庆节目。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额57.9万元,其中,货物类采购预算13.0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算44.9万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为180.9万元,其中,基本支出131.5万元,项目支出49.4万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表