2024年度中共邵阳市北塔区委统战部部门决算
时间: 2025-09-18 09:52 来源:北塔区 【字体:

第一部分 中共邵阳市北塔区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共邵阳市北塔区委统战部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全区统一战线重大理论研究,推动统一战线政策和地方性法规在我区的落实。深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡、街道和各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协同相关部门落实对少数民族和民族地区的优惠政策,督促检查民族法律法规、民族优惠政策的贯彻落实,保障少数民族的合法权益,组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。提出协调民族关系的工作建议,配合有关部门协调处理民族关系的重大事项,参与协调民族地区的社会稳定工作。承担协调处理重大民族宗教矛盾纠纷。负责拟定少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况。负责全区少数民族专项资金的申报和管理,管理少数民族语言文字工作。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十)统一领导全区海外统一战线工作。做好统一战线外事管理工作。

(十一)受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中共邵阳市北塔区委统战部内设机构包括:本部门共有编制人数11人,实有人数17人。其中在职9人,退休8人。内设股室3个,分别为:办公室、民族宗教事务股、侨务工作股。

(二)决算单位构成

中共邵阳市北塔区委统战部2024年部门决算汇总公开单位构成包括:1、区委统战部部门本级; 2、区统战事务中心。


第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

231.53

一、一般公共服务支出

31

202.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

3.20

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

3.87

八、社会保障和就业支出

38

11.85

9

九、卫生健康支出

39

7.34

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

6.85

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

3.87

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

235.40

本年支出合计

57

235.40

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

235.40

总计

60

235.40

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

235.40

231.53

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

201

一般公共服务支出

202.28

202.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

197.37

197.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

87.66

87.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

86.63

86.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

23.08

23.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

11.85

11.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.59

11.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.56

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.85

6.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

22999

其他支出

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

2299999

其他支出

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

235.40

148.77

86.63

201

一般公共服务支出

202.28

115.66

86.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.61

4.61

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.61

4.61

20132

组织事务

0.30

0.30

2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30

20134

统战事务

197.37

110.74

86.63

2013401

行政运行

87.66

87.66

2013402

一般行政管理事务

86.63

86.63

2013499

其他统战事务支出

23.08

23.08

206

科学技术支出

3.20

3.20

20699

其他科学技术支出

3.20

3.20

2069999

其他科学技术支出

3.20

3.20

208

社会保障和就业支出

11.85

11.85

20805

行政事业单位养老支出

11.59

11.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.59

11.59

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

210

卫生健康支出

7.34

7.34

21011

行政事业单位医疗

7.34

7.34

2101101

行政单位医疗

4.56

4.56

2101103

公务员医疗补助

2.79

2.79

221

住房保障支出

6.85

6.85

22102

住房改革支出

6.85

6.85

2210201

住房公积金

6.85

6.85

229

其他支出

3.87

3.87

22999

其他支出

3.87

3.87

2299999

其他支出

3.87

3.87

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

231.53

一、一般公共服务支出

33

202.28

202.28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

3.20

3.20

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

11.85

11.85

9

九、卫生健康支出

41

7.34

7.34

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

6.85

6.85

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

231.53

本年支出合计

59

231.53

231.53

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

231.53

总计

64

231.53

231.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

231.53

144.90

86.63

201

一般公共服务支出

202.28

115.66

86.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.61

4.61

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4.61

4.61

20132

组织事务

0.30

0.30

2013299

其他组织事务支出

0.30

0.30

20134

统战事务

197.37

110.74

86.63

2013401

行政运行

87.66

87.66

2013402

一般行政管理事务

86.63

86.63

2013499

其他统战事务支出

23.08

23.08

206

科学技术支出

3.20

3.20

20699

其他科学技术支出

3.20

3.20

2069999

其他科学技术支出

3.20

3.20

208

社会保障和就业支出

11.85

11.85

20805

行政事业单位养老支出

11.59

11.59

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.59

11.59

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.26

0.26

210

卫生健康支出

7.34

7.34

21011

行政事业单位医疗

7.34

7.34

2101101

行政单位医疗

4.56

4.56

2101103

公务员医疗补助

2.79

2.79

221

住房保障支出

6.85

6.85

22102

住房改革支出

6.85

6.85

2210201

住房公积金

6.85

6.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

112.29

302

商品和服务支出

25.44

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

34.79

30201

办公费

1.65

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

18.86

30202

印刷费

6.80

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

29.28

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.47

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.84

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.64

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

4.60

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.79

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.26

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

9.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.52

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.11

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.70

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

6.40

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.44

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

11.87

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.30

30229

福利费

0.47

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.58

人员经费合计

118.99

公用经费合计

25.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.19

0.19

0.10

0.10

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计235.4万元。与上年相比,减少115.67万元,减少32.95%。主要原因是从严控制,从紧安排,减少经费安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计235.4万元,其中:财政拨款收入231.53万元,占98.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.87万元,占1.64%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计235.4万元,其中:基本支出148.77万元,占63.2%;项目支出86.63万元,占36.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计231.53万元。与上年相比,减少113.64万元,减少32.92%。主要原因是从严控制,从紧安排,减少经费安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出231.53万元,占本年支出合计的98.36%。与上年相比,财政拨款支出减少113.64万元,降低32.92%。主要是因为从严控制,从紧安排,减少经费安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出231.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出202.28万元,占87.37%;科学技术支出3.2万元,占1.38%;社会保障和就业支出11.85万元,占5.12%;卫生健康支出7.34万元,占3.17%;住房保障支出6.85万元,占2.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为184.4万元,支出决算数为231.53万元,完成年初预算的125.56%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.61万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加:北财预指〔2024〕0307号 真抓实干及公务员表彰:拨付2023年政府真抓实干等先进单位奖励经费。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加:北财预指〔2024〕0307号 真抓实干及公务员表彰-2023年年度考核嘉奖和纪三等功人员奖金。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为143.08万元,支出决算为87.66万元,完成年初预算的61.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,预算调减指标。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为14.11万元,支出决算为86.63万元,完成年初预算的613.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加:北财预指〔2024〕0028号 民族进步创建经费等。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.08万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加:邵财行指〔2023〕0056号 下达2023年新的社会阶层人士统战工作实践创新基地资金的通知(金州律师事务所年度考核优秀)等。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0.17万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调剂单〔2024〕0006号。

7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:北财预指〔2024〕0301号 绩效奖金:2024年上半年退休人员绩效。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为11.65万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调剂单〔2024〕0006号。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.06万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调剂单〔2024〕0006号。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.74万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的35.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调剂单〔2024〕0006号。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为4.6万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调剂单〔2024〕0006号。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为3.14万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是:调剂单〔2024〕0006号。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,主要原因是:我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.9万元,其中:

人员经费118.99万元,占基本支出的82.12%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费25.91万元,占基本支出的17.88%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元,支出决算为0.1万元,完成预算的52.63%,与上年相比减少5.5万元,降低98.21%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费 ,决算数小于上年数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,与上年相比减少5.6万元,降低100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数小于上年数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要包括:

我单位没有因公出国(境)活动,支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车购置费支出决算数与上年持平,决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,中共邵阳市北塔区委统战部更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,

我单位未安排公务用车运行维护费支出,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致,主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出,决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约,落实过紧日子精神,截至2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.19万元,支出决算为0.1万元,完成预算的52.63%,与上年相比增加0.1万元,上年支出金额为0万元,无法计算百分比,决算数小于预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费 ,决算数大于上年数的主要原因是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共邵阳市北塔区委统战部2024年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共邵阳市北塔区委统战部2024年度机关运行经费支出25.91万元,比上年度决算减少151.29万元,下降85.38%。主要原因是:严格贯彻落实党政机关“过紧日子”思想,厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元,我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元,我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元,无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额64.26万元,其中:政府采购货物支出64.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额64.26万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,中共邵阳市北塔区委统战部共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金86.63万元。其中,一般公共预算项目1个86.63万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二)绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数235.4万元,执行数235.4万元,完成预算的100%,绩效自评得分98分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,详见附表。发现的主要问题及原因:1、预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、人员素质有待提高。由于人员变动,单位对相关绩效管理业务不熟练,加上缺乏系统的培训,业务操作水平有限。下一步改进措施:1、提高预算编制的准确性:在编制预算前,组织相关人员对各项目进行充分的调研和论证,详细了解项目的工作内容、工作量和成本构成,结合历史数据和市场价格等因素,合理估算项目预算。同时,建立预算编制审核机制,加强对预算编制的审核和把关,确保预算编制的准确性和合理性。2、增强预算的灵活性:建立预算动态调整机制,在预算执行过程中,如遇到不可预见的情况需要调整预算时,按照规定的程序及时进行调整,确保预算能够适应工作实际需求。同时,预留一定比例的机动资金,用于应对突发应急事件和其他临时性支出,提高预算的灵活性和保障能力。

(三)评价结果应用情况

我单位积极履职,强化管理,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求,严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,确保了单位正常运行及项目的实施,完成了全年目标任务,预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评,撰写绩效评价报告,并将按照要求进行信息公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共邵阳市北塔区委统战部绩效自评

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