2023年度邵阳市中共北塔区委统战部部门决算
时间: 2024-09-06 09:41 来源:北塔区 【字体:

第一部分 邵阳市中共北塔区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市中共北塔区委统战部概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全区统一战线重大理论研究,推动统一战线政策和地方性法规在我区的落实。深入调查研究,及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各乡、街道和各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作,协助各民主党派、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协同相关部门落实对少数民族和民族地区的优惠政策,督促检查民族法律法规、民族优惠政策的贯彻落实,保障少数民族的合法权益,组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。提出协调民族关系的工作建议,配合有关部门协调处理民族关系的重大事项,参与协调民族地区的社会稳定工作。承担协调处理重大民族宗教矛盾纠纷。负责拟定少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况。负责全区少数民族专项资金的申报和管理,管理少数民族语言文字工作。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一管理全区侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十)统一领导全区海外统一战线工作。做好统一战线外事管理工作。

(十一)受区委委托,领导区工商联党组,指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

邵阳市中共北塔区委统战部内设机构包括:办公室、民族宗教事务股、侨务工作股3个科室,区侨联与统战部合署办公,没有下设的二级机构。区委统战部编制人数5人,统战事务中心编制2人,区侨联编制3人,区委统战部(包括侨联)实有人数16人,其中在职8人,退休8人。

(二)决算单位构成

邵阳市中共北塔区委统战部无下属单位,因此,邵阳市中共北塔区委统战部2023年单位决算即邵阳市中共北塔区委统战部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

345.17

一、一般公共服务支出

32

308.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

2.40

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

5.90

八、社会保障和就业支出

39

13.39

9

九、卫生健康支出

40

10.35

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

10.50

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

5.90

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

351.07

本年支出合计

58

351.07

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

30

61

总计

31

351.07

总计

62

351.07

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

351.07

345.17

0.00

0.00

0.00

0.00

5.90

201

一般公共服务支出

308.53

308.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

302.08

302.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

121.16

121.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

88.82

88.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013405

华侨事务

18.30

18.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

71.94

71.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.39

13.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.90

22999

其他支出

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.90

2299999

其他支出

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表

公开03表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

351.07

351.07

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

308.53

308.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

302.08

302.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

121.16

121.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

88.82

88.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

宗教事务

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2013405

华侨事务

18.30

18.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

71.94

71.94

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.39

13.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.82

4.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

5.90

5.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

345.17

一、一般公共服务支出

33

308.53

308.53

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

2.40

2.40

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

13.39

13.39

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

10.35

10.35

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

10.50

10.50

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

345.17

本年支出合计

59

345.17

345.17

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

345.17

总计

64

345.17

345.17

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

345.17

345.17

0.00

201

一般公共服务支出

308.53

308.53

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.00

3.00

0.00

2010301

行政运行

3.00

3.00

0.00

20123

民族事务

3.00

3.00

0.00

2012304

民族工作专项

3.00

3.00

0.00

20132

组织事务

0.45

0.45

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.45

0.45

0.00

20134

统战事务

302.08

302.08

0.00

2013401

行政运行

121.16

121.16

0.00

2013402

一般行政管理事务

88.82

88.82

0.00

2013404

宗教事务

1.86

1.86

0.00

2013405

华侨事务

18.30

18.30

0.00

2013499

其他统战事务支出

71.94

71.94

0.00

206

科学技术支出

2.40

2.40

0.00

20699

其他科学技术支出

2.40

2.40

0.00

2069999

其他科学技术支出

2.40

2.40

0.00

208

社会保障和就业支出

13.39

13.39

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.76

12.76

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.76

12.76

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.63

0.63

0.00

210

卫生健康支出

10.35

10.35

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.78

9.78

0.00

2101101

行政单位医疗

4.82

4.82

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.92

4.92

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.03

0.03

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.57

0.57

0.00

2109999

其他卫生健康支出

0.57

0.57

0.00

221

住房保障支出

10.50

10.50

0.00

22102

住房改革支出

10.50

10.50

0.00

2210201

住房公积金

10.50

10.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

155.59

302

商品和服务支出

173.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

42.73

30201

办公费

13.79

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

24.22

30202

印刷费

23.21

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

49.12

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

3.70

30106

伙食补助费

0.68

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

3.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.57

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.73

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.65

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.15

30211

差旅费

0.75

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

15.74

30212

因公出国(境)费用

5.60

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.23

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

1.16

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

12.39

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.12

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

11.18

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

11.93

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.30

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.56

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

11.90

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.21

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

91.96

人员经费合计

167.98

公用经费合计

177.20

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:中共邵阳市北塔区委统战部

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计351.07万元。与上年相比,收、支总计各增加118.9万元,增长51.21%。主要原因是工资正常晋档及工作任务增加,年中追加工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计351.07万元,其中:财政拨款收入345.17万元,占98.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.9万元,占1.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计351.07万元,其中:基本支出351.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计345.17万元,与上年相比,增加126.01万元,增长57.5%。主要原因是工资正常晋档及工作任务增加,年中追加工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出345.17万元,占本年支出合计的98.32%。与上年相比,财政拨款支出增加126.01万元,增长57.5%。主要是因为工资正常晋档及工作任务增加,年中追加工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出345.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出308.53万元,占89.38%;科学技术支出2.4万元,占0.7%;社会保障和就业支出13.39万元,占3.88%;卫生健康支出10.35万元,占3%;住房保障支出10.5万元,占3.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为185.52万元,支出决算数为345.17万元,完成年初预算的186.06%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:北财预指〔2023〕0800号 调整预算:2023年退休人员绩效资金发放(上半年)。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:邵财行指(2022)004号 关于下达2021年度市级少数民族发展资金的通知-民宗局:民族团结进步建设经费。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.45万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:北财预指〔2023〕0608号 真抓实干及公务员表彰-2021年度嘉奖和三等功人员考核奖励。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

年初预算为136.89万元,支出决算为121.16万元,完成年初预算的88.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政资金紧张,部分资金尚没有形成支出。

5.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为16.3万元,支出决算为88.82万元,完成年初预算的544.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是:工作任务重,年中追加北财预指〔2023〕0637号 大统战经费等以及支付上年度经费。

6.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.86万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算:解决区清真“三食”企业(餐饮店)专项整改工作经费。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加北财预指〔2023〕0610号 重点项目经费:参团赴新西兰、汤加开展侨情调研招商引资活动经费和北财预指〔2023〕0600 预备费:解决创建邵阳市"北塔侨胞之家“工作经费。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为71.94万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算:解决民族团结进步创建经费和北财预指(2022)0300号 预备费:解决北塔区代表团参加邵阳市第五届少数民族传统体育运动会经费,北财预指〔2023〕0610号 重点项目经费:解决“聚侨兴湘”“邵品出邵”活动经费等。

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:北财预指〔2023〕0601 绩效奖金-2022年退休人员绩效(4000/人)。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为11.12万元,支出决算为12.76万元,完成年初预算的114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据北财预指〔2021〕0104号追加人员经费。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.66万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休2人,缴纳社保减少。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为5.6万元,支出决算为4.82万元,完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员退休2人,缴纳社保减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为4.17万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的117.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.11万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的27.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是:财政资金紧张,部分资金尚未形成支付。

15.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.57万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算:解决新冠疫苗接种工作经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.5万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出345.17万元,其中:

人员经费167.98万元,占基本支出的48.67%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.2万元,占基本支出的51.33%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加5.6万元,增长100%,增长的主要原因是北财预指〔2023〕0610号 重点项目经费:参团赴新西兰、汤加开展侨情调研招商引资活动经费。其中:

因公出国(境)费支出预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加5.6万元,增长100%,增长的主要原因是北财预指〔2023〕0610号 重点项目经费:参团赴新西兰、汤加开展侨情调研招商引资活动经费。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算5.6万元,占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.6万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:参团赴新西兰、汤加开展侨情调研招商引资活动经费,主要用于参团赴新西兰、汤加开展侨情调研招商引资。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,邵阳市中共北塔区委统战部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

邵阳市中共北塔区委统战部2023年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况

邵阳市中共北塔区委统战部2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

邵阳市中共北塔区委统战部2023年度机关运行经费支出177.2万元,比上年度决算数增加87.34万元,增长97.2%。主要原因是:工作任务增加,年中追加北财预指〔2023〕0610号 重点项目经费:参团赴新西兰、汤加开展侨情调研招商引资活动经费和北财预指〔2023〕0600 预备费:解决创建邵阳市"北塔侨胞之家“工作经费等经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费0万元,我单位2023年度无会议费支出。培训费0.12万元,召开事业人员教育培训,人数5人,内容为事业人员教育;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额101.52万元,其中:政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.69万元。授予中小企业合同金额101.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额101.52万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,邵阳市中共北塔区委统战部共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

突出政治建设,统战工作始终沿着正确的方向前进

1.抓学习强能力。先后开展“五学两助”“民族团结进步创建业务培训会”“铸牢中华民族共同体意识专家主题讲座”等专项学习50余场,发放宣传手册3万余份,深入学习贯彻落实中央统战工作会议、中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神。

2.压责任促落实。调整充实区委统战工作领导小组,进一步完善统战工作领导体制。把统战工作纳入区委重要议事日程,纳入党政领导班子年度述职重要内容和领导干部考核内容,全面加强对统战工作的领导。区级党政领导同志带头与党外代表人士开展联谊交友,近年来共开展联谊交友活动200多人次。

突出凝心聚力,在围绕中心服务大局中贡献统战力量

1.新型政党制度优势不断彰显。一是聚焦民企运行情况、民营经济发展面临困难、转型升级等问题深入调研,形成调研报告2篇。二是扎实开展“揭榜挂帅”行动,镇(街道)及区属各有关单位累计认领榜单项目30条,区委统战部开展专项督导1次。统战部长带头深入开展调查研究,亲自撰写调研材料,部务会成员先后形成调研成果5篇。

2.党外代表人士队伍建设不断完善。落实区委常委与党外代表人士交朋友制度,建立党外代表人士信息管理机制,全面摸清全区党外干部情况并安排专人进行动态管理。严格开展无党派人士政治面貌认定工作,安排专门办公用房,配齐设施设备,为辖区内各民主党派、统战团体设立“党派之家”。如在田江街道成立民革“党员之家”。

3.民营经济统战工作出新出彩。一是助力优化营商环境。创立全区首家行业商会,实现行业商会“零突破”。赴深圳召开异地商会座谈,解读我区优化营商环境的相关文件和政策,面对面为24名北塔籍会员企业答疑解惑,共话发展。按时按质完成市里下发的民营企业调查工作任务数,排名全市前列。召开2场政银企座谈会,帮助企业解决融资难题,促成10家银企合作签约,金额超10亿元。带领会员企业代表赴长沙湘江基金小镇、湖南中视未来文化传媒有限公司、长沙市邵阳商会开展企业家沙龙活动,通过实地参观学习,促进企业开展跨商会业务合作。二是合力推动乡村振兴。指导召开深圳市湖南北塔商会(分会)成立大会,吸纳会员企业43家,成立邵阳市北塔区人民政府驻粤港澳大湾区招商引资联络处和邵阳市北塔区湘商回归和返乡创业联络服务站。新发动16家会员企业与薄弱村签订项目合作协议,并录入全省台账系统。定期组织民营经济人士到李子塘村参加黄桃文化旅游节活动,先后累计帮助李子塘村销售黄桃5万余元。

突出和谐稳定,不断巩固民族团结宗教和顺良好局面

1.有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。一是建立完善“民族团结+融合”工作机制。将“铸牢中华民族共同体意识”纳入全区主题党日、主题团日、主题班会活动30余次、聚焦各责任部门主责主业融合举办创民主题活动20余次,宣传信息报道90余篇。通过整合农村综合服务平台和有效利用农家书屋等方式,融合我区基层治理“十无”工作法,在马家村、李子塘村等重点村(社区)创新搭建“石榴籽之家”,创建北塔区“石榴籽快板宣传队”。二是构筑共有精神家园。在全市创先开展与西藏类乌齐县共促藏汉学子交流,持续开展线上交流活动3次。先后多次组织开展“红石榴”夏令营、邵藏民间交流、“新疆好兄弟烤羊肉串火锅店”新疆同胞本地就业交流、为云南来邵纳西族妇女创业提供暖心服务等活动,大力支持各族群众来邵在北就业创业。三是扎实开展我区“民族团结进步创建宣传月”活动。以“铸牢中华民族共同体意识,画好民族团结网上网下同心圆”、“中华民族一家亲,共庆中秋邻里情”等主题举办宣传活动3场,将民族团结进步感人故事在全区各镇(街道)进行巡回展览5场,发送创民宣传短信3万余条。

2.依法加强宗教事务管理。一是积极开展抵制渗透宣传工作。9月11日,区民宗局联合区委政法委、区教育局等相关部门,在北塔区陈家桥学校举办2023年秋季开学典礼暨“防范邪教、抵制非法宗教渗透活动”进农村校园宣传活动,截至目前,我区暂未发生境外非法宗教组织向学校、国有企业、教培机构等渗透传教情况。二是严格落实上级工作指示。今年来,区民宗局先后6次召开北塔区民宗系统安全生产和风险隐患排查治理相关会议,组织开展北塔区宗教活动场所安全隐患排查整改暨双重预防体系建设专题培训,深入开展宗教活动场所(含民间信仰活动场所)安全生产常态化检查24次,联合消防救援大队开展安全生产隐患排查及应急演练1次。三是依法管理宗教事务。制定了《关于在全区宗教领域开展“扫黄打非”专项检查方案》,建立了北塔区宗教工作三级网络两级责任制责任分工台账,开展了“四正四清”“五进五好”活动。

突出特色亮点,推动新时代侨联工作提质增效

1.打造特色亮点,拓展交流平台。一是北塔“侨胞之家”获国家级殊荣。1月20日,邵阳市北塔“侨胞之家”被中国侨联确定为2021—2022年度全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位,成为湖南省六佳、邵阳市唯一获此殊荣的单位。5月22日,全国侨联系统典范侨胞之家邵阳市北塔“侨胞之家”和“湖南省华侨文化交流基地”在我区湘窖酒业揭牌,280余名海外侨社团(机构)代表和侨商会代表参加揭牌仪式。二是“省级华侨文化交流基地”建设在全省典型发言。4月28日,在岳阳召开的全省侨联华侨文化交流基地建设交流会上,湘窖生态文化酿酒城就华侨文化交流基地建设作典型发言。

2.举办“聚侨兴湘”,助力“邵品出邵”。5月22日,首届湖南省“聚侨兴湘”之邵品出邵活动成功举办,加大了我区与海外侨胞、港澳台同胞的沟通联系,提升了侨联品牌效应,吸引了益阳、湘西自治州、郴州等地州兄弟侨联组织前来交流学习。

3.出访国外侨团,宣传推介邵阳。8月26日-9月1日,区侨联负责人随团出访新西兰奥克兰、惠灵顿,汤加努库阿洛法,出访期间在党的二十大精神宣讲暨奥克兰湖南招商引资推介、侨情调研座谈会上作交流发言,并在新西兰湖南总商会举行的“湘窖酱香酒新西兰上市启动仪式”上代表湘窖酒业与新西兰湖南总商会签订战略合作协议。目前,已先后与肯尼亚、新西兰、澳大利亚、巴西、美国等国家和地区签订战略合作协议,销售湘窖酒已达40余万元。

(三)存在的问题及原因分析

目前我部在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足,对绩效自评工作的重要性及必要性还没有宣传到位,且负责财务工作的人员专业性也有待加强。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件:2023年度中共邵阳市北塔区委统战部整体支出绩效自评报告

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