目 录
第一部分 邵阳市北塔区司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区司法局概况
一、部门职责
(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作(负责开展依法治区和法治政府建设考核工作)。
(二)贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规;编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
(三)对全区法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务,负责推进全区依法行政的具体工作。
(四)负责全区行政执法责任制的推行,检查考核和总结表彰工作。
(五)承办法律、法规规章草案的征求意见工作。
(六)指导行政执法部门改善行政执法活动\;承担行政执法监督的具体工作;协调行政执法部门之间的执法矛盾和争议。
(七)承办乡、街道,区直行政机关上报规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作。
(八)审查,修改或组织起草区政府颁发的规范性文件,管理、登记、编号、公布、编印政府公报,向区政府、区人大报送备案,并做好协调和解释工作。
(九)办理区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作,为本级政府领导决策提供法律咨询,聘请政府法律顾问,审查政府合同及法律事务合法性审查。
(十)组织全区行政复议,行政应诉,行政执法等人员的培训考核,资格认定,行政执法证的发证及证件的年检年审等管理工作。
(十一)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作,参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(十二)指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
(十三)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十四)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。
(十五)完成区委和区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳市北塔区司法局内设机构包括:本部门共有编制人数19人,实有人数18人。内设股室5个(含1个股级事业单位),分别为:办公室、社区矫正股、行政复议应诉与行政执法协调监督股、规范性文件管理与法律服务法律顾问股、人民参与促进法治股。
(二)决算单位构成
邵阳市北塔区司法局无下属单位,因此,邵阳市北塔区司法局2023年单位决算即邵阳市北塔区司法局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
496.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
99.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
339.15 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
28.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.23 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
17.76 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
18.30 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
28.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
524.44 |
本年支出合计 |
58 |
524.44 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
524.44 |
总计 |
62 |
524.44 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
524.44 |
496.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
93.82 |
93.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
91.32 |
91.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20109 |
海关事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010999 |
其他海关事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
339.15 |
339.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
327.60 |
327.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
203.22 |
203.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
120.16 |
120.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
11.55 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
||
22999 |
其他支出 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
524.44 |
381.91 |
142.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
99.00 |
73.26 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
93.82 |
68.08 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
91.32 |
65.58 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20109 |
海关事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010999 |
其他海关事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
339.15 |
222.36 |
116.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20406 |
司法 |
327.60 |
222.36 |
105.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040601 |
行政运行 |
203.22 |
203.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
120.16 |
14.93 |
105.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
11.55 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
11.55 |
0.00 |
11.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
496.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
339.15 |
339.15 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
496.45 |
本年支出合计 |
59 |
496.45 |
496.45 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
496.45 |
总计 |
64 |
496.45 |
496.45 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
496.45 |
353.92 |
142.53 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
99.00 |
73.26 |
25.74 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
93.82 |
68.08 |
25.74 |
||
2010301 |
行政运行 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
91.32 |
65.58 |
25.74 |
||
20109 |
海关事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
2010999 |
其他海关事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
||
2013105 |
专项业务 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
339.15 |
222.36 |
116.79 |
||
20406 |
司法 |
327.60 |
222.36 |
105.24 |
||
2040601 |
行政运行 |
203.22 |
203.22 |
0.00 |
||
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.21 |
4.21 |
0.00 |
||
2040699 |
其他司法支出 |
120.16 |
14.93 |
105.24 |
||
20499 |
其他公共安全支出 |
11.55 |
0.00 |
11.55 |
||
2049999 |
其他公共安全支出 |
11.55 |
0.00 |
11.55 |
||
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.96 |
18.96 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.03 |
8.03 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
297.85 |
302 |
商品和服务支出 |
47.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
81.00 |
30201 |
办公费 |
2.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
63.17 |
30202 |
印刷费 |
0.87 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
88.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.44 |
30106 |
伙食补助费 |
2.49 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.44 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.68 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.78 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
30211 |
差旅费 |
0.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
23.17 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.45 |
30215 |
会议费 |
0.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.67 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.49 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.17 |
|
|
|
人员经费合计 |
306.29 |
公用经费合计 |
47.62 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:邵阳市北塔区司法局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.26 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.58 |
2.26 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.58 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计524.44万元。与上年相比,收、支总计各增加103.48万元,增长24.58%。主要原因是2023年项目支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计524.44万元,其中:财政拨款收入496.45万元,占94.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入28万元,占5.34%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计524.44万元,其中:基本支出381.91万元,占72.82%;项目支出142.53万元,占27.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计496.45万元,与上年相比,增加81.21万元,增长19.56%。主要原因是2023年项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出496.45万元,占本年支出合计的94.66%。与上年相比,财政拨款支出增加81.21万元,增长19.56%。主要是因为2023年项目支出有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出496.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出99万元,占19.94%;公共安全支出339.15万元,占68.32%;科学技术支出2万元,占0.4%;社会保障和就业支出20.23万元,占4.07%;卫生健康支出17.76万元,占3.58%;住房保障支出18.3万元,占3.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为277.89万元,支出决算数为496.45万元,完成年初预算的178.65%,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为91.32万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
3.一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
6.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)
年初预算为221.6万元,支出决算为203.22万元,完成年初预算的91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出在下年列支。
7.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为4.21万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为120.16万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
9.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为11.55万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
10.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为18.96万元,支出决算为18.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)
年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为9.57万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为8.03万元,支出决算为8.03万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为18.3万元,支出决算为18.3万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出353.92万元,其中:
人员经费306.29万元,占基本支出的86.54%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费47.62万元,占基本支出的13.46%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.26万元,支出决算为2.26万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加1.37万元,增长153.93%,增长的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加0.55万元,增长的主要原因是2023年增加公务接待人数及接待天数导致。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为1.67万元,支出决算为1.67万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,与上年相比增加0.82万元,增长96.47%,增长的主要原因是公务用车维修费有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.58万元,占25.66%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.67万元,占73.89%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0.58万元,全年共接待来访团组1个、来宾10人次,主要是社区矫正案件交叉评查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元,其中:公务用车购置费0万元,邵阳市北塔区司法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.67万元,主要是公务用车加油及日常保养等支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区司法局2023年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区司法局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区司法局2023年度机关运行经费支出47.62万元,比上年度决算减少58.49万元,下降55.12%。主要原因是:2023年部分基本支出在项目支出中列支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0.07万元,召开全市普法与依法治理工作暨民主法治示范村(社区)现场会议,人数2人,内容为对2022年度普法与依法治理工作进行总结、对2023年普法与依法治理工作进行部署。培训费0.54万元,召开行政执法人员业务知识等培训,人数103人,内容为行政执法相关知识等;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额106.6万元,其中:政府采购货物支出56.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.97万元。授予中小企业合同金额106.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额106.6万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.12%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.88%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,邵阳市北塔区司法局共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
(三)存在的问题及原因分析
年初预算编制时部分项目不确定,造成年中追加预算占比高。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件