邵阳市北塔区人大常委会2019年度部门决算公开说明
时间: 2020-09-14 16:19 来源:北塔区人大常委会 访问量: 【字体:

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

1邵阳市北塔区人大常委会2019年度部门决算公开表格

2、北塔区人大常委会2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分邵阳市北塔区人大常委会单位概况

一、部门职责

区人大常委会是由区人民代表大会选举产生,对人民代表大会负责并报告工作的常设机关,其主要职能是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;在区人民代表大会闭会期间,决定区人民政府副区长的个别任免,区人民政府区长、人民法院院长和人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从其副职领导中决定代理的人选;负责区人民政府组成人员的人事任免,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员等工作;在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务,决定撤销由其任命的区“一府两院”人员的有关职务;在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号;完成区委和上级人大常委会交给的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市北塔区人大常委会内设机构包括办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、选举任免联络工作委员会7个委室。

(二)决算单位构成。邵阳市北塔区人大常委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市北塔区人大常委会本级

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收478.06万元、支448.2万元。与2018年相比,收入、支出分别减少59.11万元89.19万元,分别同比减少59.11%、89.19%主要原因是我单位财政拨款收入较上年减少,且我单位大力压减一般性支出,严控非刚性支出,支出同比下降16.6%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计478.06万元,其中:财政拨款收入453.56万元,占94.87%其他收入24.5万元,占5.13%

三、支出决算情况说明

本年支出合计448.20万元,其中:基本支出448.20万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收453.56万元、财政拨款支443.70万元。与2018年相比,财政拨款收入减少83.61万元财政拨款支出减少93.68万元主要原因是我单位财政拨款收入较上年减少,且我单位大力压减一般性支出,严控非刚性支出,支出有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出443.7万元,占本年支出合计的99%,与2018年相比,财政拨款支出增加减少93.68万元,减少17.43%主要原因是我单位大力压减一般性支出,严控非刚性支出,支出有所下降。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出443.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出383.35万元,占86.4%;文化旅游体育与传媒支出14.26万元3.21%社会保障和就业支出(类)24.03万元,占5.42%;卫生健康支出(类)支出6.24万元,占1.41%;住房保障支出15.82万元,占3.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为313.83万元,支出决算数453.56万元,完成年初预算的144.52%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务款)行政运行(项)年初预算为210.79万元,支出决算为225.64万元,完成年初预算的107.04%决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整,收入追加资金至247.58万元。

2、一般公共服务(类)人大事务款)一般行政管理事务(项)年初预算为11.2万元,支出决算为97.71万元,完成年初预算的872.41%决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整,收入追加资金至76.2万元,且年初结转资金43.33万元本年度支出。

3、一般公共服务(类)人大事务款)一般行政管理事务(项)年初预算为20.8万元,支出决算为3.78万元,完成年初预算的18.17%决算数小于年初预算数的主要原因是本年度结转资金23.27万元用于下年度支出。

4、一般公共服务(类)人大事务款)代表工作(项)年初预算为9.6万元,支出决算为12.11万元,完成年初预算的126.14%决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转资金12万元本年度支出,导致决算数增加。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为44.41万元决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整,追加收入至44.41万元。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整,追加收入至10万元。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整,追加收入至4.26万元。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项)年初预算为27.27万元,支出决算为24.03万元,完成年初预算的88.12%完成调整预算数的100%,决算数于年初预算数的主要原因是预算调整调减资金3.24万元。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项)年初预算为10.54万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的59.2%决算数于年初预算数的主要原因是本年度结转资金5.5万元用于下年度支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出款)住房公积金(项)年初预算为15.82万元,支出决算为15.82万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出443.70万元,其中:人员经费331.2万元,占基本支出的74.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出;公用经费112.49万元,占基本支出的25.35%,主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、其他商品服务支出等商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.94万元,完成预算的94%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.94万元,完成预算的94%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严控贯彻执行中央八项规定,控制公务接待费支出。与上年相比减少0.02万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.94万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0.94万元,全年共接待来访团组5个、来宾31人次,主要是公务接待人大代表及上级相关部门发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据绩效管理工作要求,经综合评价北塔区人大常委会2019年度整体支出绩效评为“良好”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出112.49万元较上年减少92.95万元,主要原因是严格贯彻关于压减一般性支出的有关要求,较好的控制了机关日常支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费24.09万元,用于召开1次会议,会议312人,内容为区五届人大五次会议;开支培训费20.6万元,用于开展人大代表培训,人数63人,内容为市、区人大代表履职培训

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位管理车辆0台价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分附件

附件:

1、邵阳市北塔人大常委会2019年度部门决算公开表格

2、邵阳市北塔区人大常委会2019年度部门整体支出绩效评价报告

邵阳市北塔区人大常委会

2020年9月14日   

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