目 录
第一部分 邵阳市北塔区茶元头乡枫林文华希望小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、省、市、区的教育科技工作方针、政策和法律、法规,拟定教育科技工作改革与发展战略和规划,并组织实施。
(二)统筹管理学校教育科技经费;指导教育、科技基本建设;指导协调学校技术、科技装备的配置。
(三)指导和监督学校内部审计工作;对学校经济活动进行审计监督。
(四)负责学校教育工作,全面实施素质教育;管理全校教育招生考试工作;承担全校语言文字工作;实施教师资格制度,推进学校人事制度改革。
(五)管理全校基础教育工作;指导学校开展教育改革和办学体制、学校内部管理体制改革。
(六)负责全校教育科技成果、教育科技奖励、科技保密、技术市场与科技相关的知识产权保护等工作。
(七)指导全校党建、宣传、统战、治安保卫工作,负责学校的维稳工作。
(八)负责全校教育督导工作,管理全校教育的各项评估、验收和专项督查。
(九)承办区人民政府和上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学内设机构包括:编制人数10人,其中事业编制数10人;实有人数19 人,其中在职教师10人,退休9人。学校根据实际情况分别设有工会、教导处、德育处、总务处等。
(二)决算单位构成
邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学无下属单位,因此,邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学2023年单位决算即邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学本级。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
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|
公开01表 |
部门:邵阳市北塔区茶元头乡枫林文华希望小学 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
183.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
157.11 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.16 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.53 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.85 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
183.66 |
本年支出合计 |
58 |
183.66 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
183.66 |
总计 |
62 |
183.66 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:邵阳市北塔区茶元头乡枫林文华希望小学 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
183.66 |
183.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
157.11 |
157.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
138.57 |
138.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
120.25 |
120.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:邵阳市北塔区茶元头乡枫林文华希望小学 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
183.66 |
183.62 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
157.11 |
157.07 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
138.57 |
138.54 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
120.25 |
120.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
10.17 |
10.13 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:邵阳市北塔区茶元头乡枫林文华希望小学 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
183.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
157.11 |
157.11 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
183.66 |
本年支出合计 |
59 |
183.66 |
183.66 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
183.66 |
总计 |
64 |
183.66 |
183.66 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
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部门:邵阳市北塔区茶元头乡枫林文华希望小学 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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2 |
3 |
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合计 |
183.66 |
183.62 |
0.04 |
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205 |
教育支出 |
157.11 |
157.07 |
0.04 |
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20502 |
普通教育 |
138.57 |
138.54 |
0.04 |
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2050202 |
小学教育 |
120.25 |
120.25 |
0.00 |
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2050203 |
初中教育 |
10.17 |
10.13 |
0.04 |
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2050299 |
其他普通教育支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
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20509 |
教育费附加安排的支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
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2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
18.54 |
18.54 |
0.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
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20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
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2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
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2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
8.85 |
8.85 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计183.66万元。与上年相比,收、支总计各增加42.96万元,增长30.53%。主要原因是财政拨款收、支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计183.66万元,其中:财政拨款收入183.66万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计183.66万元,其中:基本支出183.62万元,占99.98%;项目支出0.04万元,占0.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计183.66万元,与上年相比,增加52.53万元,增长40.06%。主要原因是财政拨款收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出183.66万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加52.53万元,增长40.06%。主要是因为财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出183.66万元,主要用于以下方面:教育支出157.11万元,占85.55%;社会保障和就业支出12.16万元,占6.62%;卫生健康支出5.53万元,占3.01%;住房保障支出8.85万元,占4.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为123.43万元,支出决算数为183.66万元,完成年初预算的148.79%,其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为93.94万元,支出决算为120.25万元,完成年初预算的128.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是:小学教育支出增加。
2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)
年初预算为0万元,支出决算为10.17万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政局调增。
3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
年初预算为1.66万元,支出决算为8.15万元,完成年初预算的490.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他普通教育支出增加。
4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为18.54万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:开展教师国家级、省级、市级及区级各类培训,人数 10 人,内容为中小学教师专业发展培训。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为10.64万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)
年初预算为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为5.53万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为10.14万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的87.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算科目列住房保障支出,决算进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出183.62万元,其中:
人员经费144.72万元,占基本支出的78.81%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费38.9万元,占基本支出的21.19%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于年初预算为0万元,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格执行预算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于“三公”经费财政拨款支出决算为0,无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学2023年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、国有资本经营预算支出决算情况
邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费0万元,我单位2023年度无会议费支出。培训费0.33万元,召开校本教师培训,人数10人,内容为校本教师培训;未举办节庆、晚会、赛事等活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额27.96万元,其中:政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.96万元。授予中小企业合同金额12万元,占政府采购支出总额的42.92%,其中:授予小微企业合同金额12万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,邵阳市北塔区茶元头乡枫林文化希望小学共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
2023年,我单位充分履行职责职能,严格执行各项管理制度,经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升,较好地完成了全年工作目标。
1.坚持以人为本,制度强化管理
“以人为本”是我校管理宗旨。本学期,我校在认真执行教育法律、法规,贯彻落实教育精神,确保上传下达、政会畅通的同时,根据我校实际情况,完善了一系列行之有效的学校管理制度,全体教师明确各自的职责,各司其职,各尽所能,积极投身于教育教学。我校在管理制度化、规范化、民主化的同时,积极倡导学校管理人文关怀。以人为本,将心比心,使全体教师牢固地树立起教育为学生和家长服务的思想,把着眼孩子的终身发展,为孩子终身幸福服务作为办学理念,把“办让家长满意的教育,社会需要的教育”作为我们的追求与目
标。
2.狠抓师德师风,塑造高尚灵魂
师德是教育之魂。我校成立了以校长为首的师德工作领导小组,并结合学校实际,研究制定了年度思想道德建设规划,将师德建设工作纳入平时的各项工作之中。我校为每个教师建立了《师德档案》,对教师进行师德评估、师德总结;定期组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《湖南省师德师风教育读本》等文件;定期进行师德师风学习感悟交流会,进行师德师风自查与典型先进评选树立校内榜样。
3.助力教师发展,提升综合素质
鼓励教师在职进修,提高教师学历层次;强化在职教师的岗位知识和能力的培训。积极支持教师参加区级市级省级的在职教师集中培训,通过说课、公开课、示范课等形式,提高教师钻研教材和驾驭课堂的能力;每周二定为“听课评课日”,要求每位老师轮流上一次公开课。青年教师上“过关课”,中年教师上“研究课”,老教师上好“示范课”。
4.落实“双减”政策,推进减负提质
严把备课关;严把课堂关;严把作业关;扎实做好“培优补差”工作;关注体质健康;“全覆盖”课后服务拓展学生素养。
5.建设校园文化,拓展德育途径
充分利用早读、品德课、国旗下演讲等形式,提高教师及学生的思想认识,树立正确的人生观、世界观、价值观;广泛开展有益活动,营造多方教育氛围;我校利用每一个节日点,对学生开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育,端午节带领学生包粽子,中秋节带领学生制作冰皮月饼,将德育于劳动实践教育机密结合,切实提高学生的综合素养。
6.强化安全意识,打造“平安校园”
学校非常重视学生的安全工作,本年度我们规范管理,成立安全工作领导小组,与班主任签订学生安全责任书,除了利用班会、队会、升旗仪式、品德课等对学生进行安全教育外,还观看了消防表演,让老师讲解自我保护等安全防范常识,使学生树立安全意识,知道安全防范常识,健全安全防范制度,按计划组织了消防、地震灾害演习、等活动。
(三)存在的问题及原因分析
学校制定了一系列比较全的管理制度,但是在日常工作中,部分制度落实不够,部分工作资料未及时留下台账,不利于学校工作的有效开展,需有待于进一步在实施中完善。原因:部分制度落实不够,未及时将工作资料整理成册。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件