目录
第一部分 邵阳市北塔区交通运输局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、部门经济科目总支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用及新增资产配置情况
5、政府性基金预算支出
6、一般性支出情况
7、绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、区级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、区级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、区级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般预算支出表
14、一般预算基本支出表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、区级专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
31、政府采购预算表
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)贯彻执行上级有关公路交通的方针政策,并组织实施和检查。
(2)负责编制全区公路交通发展规划并组织实施。
(3)负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作。
(4)负责全区范围内公路水路运输安全管理。
(二)机构设置
北塔区交通运输局内设有综合办公室、计划基建统计股、财务股、交通战备应急事务股及一个二级机构(北塔区农村公路管理所)。局机关及二级机构编制人数19人,实有人数19人,其中在职15人,退休4人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.北塔区交通运输局
2.北塔区农村公路管理所
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入,无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含局属事业单位基本运行的经费。
1.总收支情况:2021年北塔区交通运输局部门预算总收213.7445万元,其中:财政拨款收入213.0445万元,占总收入的99.67%。
2021年北塔区交通运输局部门预算总支出213.7445万元,其中:基本支出192.7445万元,占总支出的90.17%;项目支出21万元占总支出的9.82%。
2.收入预算:2021年年初预算数213.7445万元,其中一般公共预算拨款收入213.0445万元,纳入预算管理的非税收入拨款0.7万元,无政府性基金预算拨款。收入较去年增加29.2151万元,主要是增加了人员经费。
3.支出预算:2021年年初预算数213.7445万元,其中,基本支出192.7445万元,项目支出21万元。支出较去年增加29.2151万元,主要是增加了基本支出29.2151万元。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2021年一般公共预算拨款收入213.7445万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为192.7445万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年年初预算数为21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:渡口签单员经费8万元,主要用于渡口签单员工资;交通经费8万元,主要用于公路养护;交通顽瘴痼疾整治经费5万元,主要用于交通安全督导检查、货车超限超载运输等经费;
五、部门经济科目总支出情况说明
北塔区交通运输局2021年部门经济科目支出213.7445万元,其中:
工资福利支出172.3120万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
商品和服务支出20.4325万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算20.4325元,比2020年预算基本持平。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数总额为6.7万元,其中:公务接待费6.7万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.7万元,主要是贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求。
3、政府采购情况
2021年我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
5、政府性基金预算支出
北塔区交通运输局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
6、一般性支出情况
2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
7、绩效目标设置情况
按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标192.7445万元;部门项目支出绩效目标申报3个,资金21万元。
七、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)“三公”经费预算数:指区级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费
北塔区交通运输局
2021年1月15日