目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
7.1一般公共预算基本支出经济分类
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
24、政府购买服务支出预算表
25、单位新增资产汇总表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、为机关办公与职工生活提供后勤服务 。
2、区机关及事业单位的房屋维修工程的计划、管理及实施。
3、区政府大楼的内外环境卫生管理、部分临时用工管理。
4、机关食堂、职工福利的管理。
5、分配机关劳动任务并对各部门的劳动情况进行检查。
6、负责全区公务用车的管理,负责全区公务用车的编制管理、编制核定,车辆配备、更新、维修、调配、处置等工作。
7、负责全区公务接待管理和指导工作,负责制定并组织实施全区公务接待管理办法;承担全区重要接待、大型活动、重要会议的后勤保障工作。
8、承担其他机关事务工作。
9、完成区委,区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门共有编制人数7人,实有人数15人,内设股室4个,分别为办公室、公务接待股、公车管理股、后勤服务股。
二、部门预算单位构成
邵阳市北塔区机关事务服务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算171.93万元,其中,一般公共预算拨款收入171.93万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加30.73万元,主要原因是工资普调,社会保险等人员经费增加及交通补助纳入年初预算。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算171.93万元,其中:一般公共服务支出138.24万元;社会保障和就业支出14.61万元;卫生健康支出6.54万元;住房保障支出12.54万元。支出较去年增加30.73万元,主要原因是工资普调,社会保险等人员经费增加及交通补助纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算171.93万元,其中:基本支出156.93万元,占比91.28%,项目支出15万元,占比8.72%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数156.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:
1、工资福利支出138.17万元,其中:基本工资44.59万元,津贴补贴0.05万元,奖金27.52万元,绩效工资32.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.91万元,职工基本医疗保险缴费6.54万元,其他社会保障缴费1.7万元,住房公积金12.54万元。
2、一般商品和服务支出17.93万元,其中:办公费5万元,印刷费0.5万元,维修(护)费0.2万元,公务接待费1.7万元,工会经费0.89万元,其他交通费用8.64万元,其他商品和服务支出1万元。
3、对个人和家庭的补助支出0.83万元,其中:生活补助0.83万元。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:电话费支出10万元主要用于区机关办公座机通讯费开支等方面;公共节能支出5万元主要用于办公楼节能开支等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1.7万元,其中,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车21辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车21辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标情况:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为171.93万元,其中,基本支出156.93万元,项目支出15万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表