邵阳市北塔区直属第二幼稚园2023年部门预算公开说明
时间: 2023-03-10 17:18 来源:北塔区 【字体:

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、采购预算

25、购买服务

26、单位新增资产

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、认真落实实施党教育方针和政策。

2、从实际出发,深入细致做好政治思想工作,关心保教人员思想工作,生活和健康。常常对全园职员进行为人师表职业道德教育,把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。处理各方面矛盾,调动全体职员主动性。

3、园领导要组织全体教职员政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作,提升她们政治觉悟,更新她们知识结构,提升业务水平和教育改革工作。

4、负责主持制订全园工作计划,主持全园多种会议,定时深入第一线,检验全园各项工作实施情况,协调园内外关系,总结交流园所内各个步骤工作经验和教训,表彰优异,推广经验。

5、制订人员编制,明确分工,合理组织人力,决定入选,任用、调离、晋升及,奖惩等工作注意改善职员劳动条件。

6、负责制订招生方案,组织实施和审批。

7、负责财产管理领导工作,审查,预、决算、合理使用经费。

8、负责园舍、设备、财产、绿化长远计划及基建维修等工作,努力改善办园条件。

9、负责对每位副园长工作督促检验,副园长关键抓好教学,科研工作,卫生保健及膳食管理工作。

10、立即了解中国外相关托幼工作信息动态,吸收经验,改善工作。

11、实施科学管理过程中向职员进行宣传教育,组织职员学习掌握科学管理知识、方法、技能、技巧、不停提升工作质量和教育质量。

(二)机构设置

编制人数4人,其中事业编制数4人;实有人数4 人,其中在职教师4人。学校根据实际情况分别设有党支部、工会等。

二、部门预算单位构成

邵阳市北塔区直属第二幼稚园部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算46.45万元,其中,一般公共预算拨款收入46.45万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1.35万元,主要原因是2023年预算中绩效奖提高标准,人员支出增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算46.45万元,其中:教育支出36.22万元;社会保障和就业支出4.4万元;卫生健康支出5.84万元。支出较去年增加1.35万元,主要原因是2023年预算中绩效奖提高标准,人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算46.45万元,其中:具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算46.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年本部门未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况2023年本部门会议费预算0万元,我单位2023年度无会议支出;培训费预算0万元,我单位2023年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,无相关活动计划

(四)政府采购情况2023年本部门政府采购预算总额1.5万元,其中,货物类采购预算1.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为46.45万元,其中,基本支出46.45万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2023年部门预算表

邵阳市北塔区直属第二幼稚园部门预算公开表.xlsx

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